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蘭州新區(qū)疾病預防控制中心2024年單位預算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)疾病預防控制中心

時間: 2024/03/08/ 10:44 

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  目  錄

  第一部分 單位基本概況

  一、單位職責

  二、機構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2024年單位預算情況說明

  一、收支總體情況

  二、一般公共預算情況

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

  四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

  五、政府采購安排情況

  六、國有資產(chǎn)占用情況

  七、其他重要事項情況說明

  八、預算績效管理情況

  九、名詞解釋

  第三部分 2024年單位預算公開表

  一、單位收支總體情況表

  二、單位收入總體情況表

  三、單位支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、財政撥款支出表

  六、一般公共預算支出情況表

  七、一般公共預算基本支出情況表

  八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

  九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

  十、政府性基金預算支出情況表

  十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

  十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

  前  言

  按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2024年單位預算公開如下:

  一、單位職責

  蘭州新區(qū)疾病預防控制中心成立于2019年3月,為財政全額撥款事業(yè)單位。主要負責開展疾病監(jiān)測,收集、報告、分析和評價新區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等;開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應(yīng)急處置工作,做好應(yīng)急物資與技術(shù)儲備,報告與預警,處置與評估;實施國家擴大免疫規(guī)劃工作,指導新區(qū)基層預防接種單位開展兒童預防接種及信息化建設(shè);開展疾病危險因素監(jiān)測和干預,負責食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調(diào)查;負責開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價,提出干預策略與措施;疾病預防控制信息平臺建設(shè)及信息系統(tǒng)管理;開展衛(wèi)生檢驗檢測工作,實施實驗室管理與質(zhì)量控制、微生物與寄生蟲病檢驗、理化檢驗、毒理檢測與評價;開展健康教育與健康促進工作,對公眾進行健康指導和不良健康行為干預;開展健康技術(shù)培訓、指導、服務(wù),科學研究,新技術(shù)推廣;開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育等。

  二、機構(gòu)設(shè)置情況

  本單位現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室5個,綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科和檢驗科。所屬行政事業(yè)單位機構(gòu)數(shù)1。截止2023年末,實有人數(shù)19人,其中:參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1名,非參公事業(yè)人員6名,聘用制人員2名,臨時聘用人員10名。

  三、單位收支總體情況

  2024年單位收支總預算1261.96萬元。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

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  2024年收入預算1261.96萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:

  一般公共預算收入927.16萬元,占73.47%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入334.80萬元,占26.53%。

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  2024年支出預算1261.96萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出223.75萬元,占17.73%;項目支出1038.21萬元,占82.27%。

  四、一般公共預算情況

  2024年一般公共預算當年支出927.16萬元,包括:衛(wèi)生健康支出906.43萬元、社會保障和就業(yè)支出12.16萬元、住房保障支出8.57萬元。具體安排情況如下(詳見單位預算公開表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2024年基本支出223.75萬元,比2023年預算增加27.75萬元,增長14.16%,增長的主要原因是人員變動(2023年7月新增兩名聘用人員)帶動公積金等基數(shù)上浮,工資福利支出增加。

  其中:人員經(jīng)費支出202.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等。

  公用經(jīng)費支出21.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

  (二)項目支出

  2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算703.41萬元,比2023年預算減少433.76萬元,減少38.14%,減少的主要原因是2024年無疫情常態(tài)化防控經(jīng)費預算。

  保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費共7個:

  一是臨時辦公地點房屋租賃費用46.31萬元。保障辦公場所正常運轉(zhuǎn),以更好地開展業(yè)務(wù)工作。

  二是實驗室房屋租賃費47.10萬元。為檢驗檢測工作提供場所,使檢驗人員能夠更好地開展檢測工作。

  三是公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費75萬元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、慢性病規(guī)范化管理及嚴重精神障礙患者管理能力提升、公衛(wèi)監(jiān)測實驗室試劑耗材和水質(zhì)監(jiān)測項目,及時處置食源性疾病、職業(yè)病等突發(fā)公共衛(wèi)生事件,提升慢性病綜合管理、腫瘤登記、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生等監(jiān)測能力水平。

  四是免疫規(guī)劃配套經(jīng)費60萬元(含應(yīng)急接種疫苗配套經(jīng)費30萬元——第七次人口普查新區(qū)28.8萬人,上川鎮(zhèn)劃撥1.2萬人,共計30萬人,每人1元配套,根據(jù)《關(guān)于加強預防接種工作的通知》(衛(wèi)辦發(fā)〔2012〕50號)按照轄區(qū)服務(wù)人口人均不低于1元的標準統(tǒng)籌安排)。主要用于疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)現(xiàn)場核查、預防接種異常反應(yīng)處置、疫苗針對傳染病防控及實驗室檢測、信息化建設(shè)經(jīng)費和健康科普項目,及時處置疫苗針對傳染病突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生,有效控制傳染病大范圍爆發(fā),保障人民健康。

  五是疾控專項宣傳經(jīng)費5萬元。主要用于傳染病防治宣傳,以降低艾滋病、結(jié)核病、布病等傳染病在新區(qū)的傳播力度。

  六是傳染病專項管理經(jīng)費70萬元。主要用于艾滋病管理、結(jié)核病管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急管理、病原微生物監(jiān)測、人間布病監(jiān)測和蚊蟲生態(tài)學監(jiān)測項目,持續(xù)開展致病原微生物、病媒生物等致病危險因子的監(jiān)測,掌握新區(qū)傳染病病原種類及變化趨勢,確保傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告系統(tǒng)的有效運行,充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)直報作用,及時應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件及重大傳染病防控工作。

  七是實驗室檢測配套經(jīng)費400萬元。主要用于購買實驗室設(shè)備,及時完成已開展項目的檢測任務(wù),提升檢測能力水平。

  (三)支出功能分類說明

  1.社會保障和就業(yè)支出2024年預算數(shù)為12.16萬元,比2023年預算增加1.08萬元,主要原因是人員變動(2023年7月新增兩名聘用人員)帶動社會保障和就業(yè)支出增加。

  2.衛(wèi)生健康支出2024年預算數(shù)為1241.23元,比2023年預算減少458.69萬元,主要原因是2024年無疫情常態(tài)化防控經(jīng)費預算。

  3.住房保障支出2024年預算數(shù)為8.57萬元,比2023年預算增加0.8萬元,主要原因是人員變動(2023年7月新增兩名聘用人員)帶動住房保障支出增加。

  五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

  (一)“三公”經(jīng)費情況說明

  “三公”經(jīng)費預算0萬元,較2023年預算減少3.5萬元。

  1.因公出國(境)費用0萬元,較2023年預算增加0萬元。

  2.公務(wù)接待費0萬元,較2023年預算增加0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,較2023年預算減少3.5萬元,下降的主要原因是2024年無公務(wù)用車運行維護費預算。

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  4.培訓費0.67萬元,較2023年預算增加0.12萬元,增長21.82%,增長的主要原因是人員變動(2023年7月新增兩名聘用人員)帶動培訓費增加。

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  5.會議費0萬元,較2023年預算增加0萬元。

  六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

  機關(guān)運行經(jīng)費21.36萬元,包括辦公費0.63萬元,印刷費0.45萬元,電費0.54萬元,郵電費0.72萬元,差旅費0.81萬元,維修(護)費1.50萬元,培訓費0.67萬元,福利費1.79萬元,其他交通費用14.25萬元。

  較2023年預算增加15.24萬元,增長的主要原因是新增其他交通費用14.25萬元,包含應(yīng)急保障車(1輛)的租賃費、燃油費、維修(保)費和派遣司機勞務(wù)費。

  七、政府采購安排情況

  2024年,單位政府采購預算總額0.70萬元,其中:政府采購貨物預算0.70萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。

  2024年,單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.70萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為643.22萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。預算單位共有公務(wù)用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約352.60萬元。

  九、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

  2024年未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。

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  本單位2024年無非稅收入。

 ?。ㄈ┲攸c項目情況

  項目名稱:實驗室檢測配套經(jīng)費

  1、項目概況:保證各項疾病預防控制檢驗檢測工作穩(wěn)步推進,高質(zhì)量完成病原微生物檢測項目、生活飲用水水質(zhì)檢測、食品安全風險檢測等目標任務(wù),為疾病預防控制及衛(wèi)生監(jiān)督提供技術(shù)支撐。

  2、立項依據(jù):根據(jù)《突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急條例》、《GB_T5750-2023生活飲用水標準檢驗方法》、《GB 5009.12-2017 食品安全國家標準》、《實驗室質(zhì)量控制技術(shù)》、《實驗室檢測技術(shù)指南(第五版)》等,穩(wěn)步推進疾病預防控制檢驗檢測相關(guān)工作,保護人民健康、保障社會公共衛(wèi)生安全、維護經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展。

  3、實施主體:蘭州新區(qū)疾病預防控制中心

  4、實施周期:1年

  5、實施計劃:2024年底完成資金支出100%

  6、年度預算安排:400萬元

  7、預期總體目標:

  目標1:各項工作穩(wěn)步推進,及時完成已開展項目的檢測任務(wù)。

  目標2:完成生活飲用水水質(zhì)檢測、食品檢測項目的建設(shè)。

  目標3:提升病原微生物檢測、水質(zhì)檢測、食品檢測的能力水平。

  (四)單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

  2024年未安排預算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

  2024年未安排預算國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

  十、預算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

  按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

  1.績效目標管理情況。2023年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標”的原則,納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標8個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目8個,公開率為100%。

  2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目7個,占本單位項目的100%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個,完成率為14.29%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:大部分項目經(jīng)費優(yōu)先從中轉(zhuǎn)項目經(jīng)費支取,且2022年后續(xù)中轉(zhuǎn)經(jīng)費下達時間遲。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目7個,占本單位項目的100%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個,完成率為14.29%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:大部分項目經(jīng)費優(yōu)先從中轉(zhuǎn)項目經(jīng)費支取,且2022年后續(xù)中轉(zhuǎn)經(jīng)費下達時間遲。

  3.績效自評開展情況。2023年度,組織開展績效自評項目共8個,其中,單位整體支出1個,項目支出7個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:已公開。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定,對各項指標完成情況進行分析總結(jié),明確改進措施。將相關(guān)結(jié)果與進度安排及時反饋各實施部門,明確整改時限并上報相關(guān)整改情況,接受監(jiān)督檢查。

 ?。ǘ?024年績效目標編制情況

  2024年,納入單位預算績效目標管理的項目8個。其中,單位整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度,設(shè)置二級指標10個、三級指標10個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設(shè)置二級指標8個、三級指標91個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

  2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  6、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

  7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)疾病預防控制中心  

2024年3月11日    

  附件:1.蘭州新區(qū)疾病預防控制中心2024年單位預算公開表

     2.蘭州新區(qū)疾病預防控制中心2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表