2023年度蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門決算
來源: 蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
時(shí)間: 2024/09/20/ 16:22
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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
我單位的主要職能:一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)抓好我校義務(wù)教育工作。二是遵循教育規(guī)律,堅(jiān)持依法治教,堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育,認(rèn)真開展好“質(zhì)量興校”活動(dòng),努力提高實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、部門機(jī)構(gòu)情況說明
2023年度,納入本部門會(huì)計(jì)報(bào)表編制匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。其中按單位基本性質(zhì),蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬事業(yè)單位;按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度;按單位預(yù)算級(jí)次,蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬二級(jí)預(yù)算單位。
2、機(jī)構(gòu)情況
2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家,其中全額預(yù)算單位為7家
3、人員情況及增減變動(dòng)原因
2023年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)522人,其中在職人員520人,遺屬2人,比上年增加100人,增加比率23.7%,其原因是從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué)教師人數(shù)增加。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為10500.44萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加3559.0萬元,增長51.27%,主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)10500.44萬元,其中:財(cái)政撥款收入8861.22萬元,占84.39%;其他收入1639.22萬元,占15.61%;
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)10293.42萬元,其中:基本支出8507.97萬元,占82.65%;項(xiàng)目支出1785.46萬元,占17.35%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8861.22萬元。與上年相比,各增加1919.79萬元,增長27.66%。主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8861.22萬元,較上年決算數(shù)增加1919.79萬元,增長27.66%。主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8861.22萬元,主要用于以下方面:教育支出7908.18萬元,占89.24%;社會(huì)保障和就業(yè)支出323.47萬元,占3.65%;衛(wèi)生健康支出260.98萬元,占2.95%;住房保障支出368.59萬元,占4.16%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9596.25萬元,支出決算為8861.22萬元,完成年初預(yù)算的92.34%。其中:
1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為8622.14萬元,支出決算為7908.18萬元,完成年初預(yù)算的91.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了2023年個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),造成人員經(jīng)費(fèi)下降,導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為343.02萬元,支出決算為323.47萬元,完成年初預(yù)算的94.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因聘用教師單位保險(xiǎn)部分通過工資指標(biāo)支出,導(dǎo)致相關(guān)支出減少。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為267.02萬元,支出決算為260.98萬元,完成年初預(yù)算的97.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因聘用教師單位保險(xiǎn)部分通過工資指標(biāo)支出,導(dǎo)致相關(guān)支出減少。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為364.07萬元,支出決算為368.59萬元,完成年初預(yù)算的101.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致教師人員經(jīng)費(fèi)有預(yù)算追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8507.97萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)8145.43萬元,較上年決算數(shù)增加1807.92萬元,增長28.53%,主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致教師人員經(jīng)費(fèi)有預(yù)算追加。人員經(jīng)費(fèi)用途為基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
公用經(jīng)費(fèi)362.54萬元,較上年決算數(shù)增加59.15萬元,增長19.49%,新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致教師人員經(jīng)費(fèi)有預(yù)算追加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排,無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次0人;國(境)外公務(wù)接待0批次0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)957.61萬元,其中:政府采購貨物支出957.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額957.61萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額957.61萬元,占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位成立績效自評(píng)小組,對(duì)2023年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評(píng),其中自評(píng)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金總支出9596.25萬元,其中基本支出9243萬元,項(xiàng)目支出353.25萬元。占一般公共預(yù)算支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看2023年一般公共預(yù)算支出有力的保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教學(xué)質(zhì)量得到巨大提升,社會(huì)影響較好。
二、績效自評(píng)結(jié)果
(一)部門決算情況。
2023年度支出決算情況:總支出8861.22萬元,其中基本支出8507.97萬元,項(xiàng)目支出353.25萬元。
1.2023年度基本支出8507.97萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出8145.43萬元占總支出比例95.74%、公用經(jīng)費(fèi)支出362.54萬元,占總支出比例4.26%。
2.項(xiàng)目支出353.25萬元,其中2023年小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)353.25萬元。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2023年度本單位人員經(jīng)費(fèi)8145.43萬元,占基本支出比例95.74%,較年初預(yù)算未超支;公用經(jīng)費(fèi)支出362.54萬元,占基本支出比例4.26%。本年度基本支出與調(diào)整后的預(yù)算一致??傮w來說完成比較好。
項(xiàng)目支出353.25萬元,其中2023年小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)353.25萬元,用于聯(lián)盟校辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出;
學(xué)校完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù),積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn),提升教育教學(xué)水平。更新教學(xué)理念,提高學(xué)生素養(yǎng)。加強(qiáng)校園安全教育,消防演練,防震抗疫演練順利有序進(jìn)行,確保師生在校安全。同時(shí)也存在一些問題:比如,還需要加強(qiáng)學(xué)生文明禮儀素養(yǎng)養(yǎng)成,進(jìn)一步提升教育教學(xué)質(zhì)量,進(jìn)一步提升學(xué)校硬件設(shè)施,努力提升辦學(xué)質(zhì)量,提高學(xué)生滿意度,努力提升辦學(xué)質(zhì)量,提高家長滿意度。
(三)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
1.部門管理
2023年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理,本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購、資產(chǎn)管理等,故采購和資產(chǎn)管理方面還不太完善,需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,賬冊(cè)齊全,賬目清楚,資金使用規(guī)范,開支合理。
2.履職效果
嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計(jì)劃,教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成;在教師考勤方面,制定了嚴(yán)格的教師考勤管理辦法。
3.發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是因?qū)W校無專業(yè)財(cái)務(wù)人員,在日常工作中存在一定的偏差;二是對(duì)資金使用的績效評(píng)價(jià)還不夠完善。
三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果
我校部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果為:優(yōu)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十五:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)(01-30款)以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十六:衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十七:衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十八:住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十九:教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):反映各部分舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
二十:教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映除了普通教育(款)(01-05項(xiàng))以外其他用于普通教育方面的支出。
附件1:蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度決算公開表
附件2:蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023整體支出績效自評(píng)表
附件3:蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
附件4:蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告